内部統制報告制度小事典 - FrontPage
目次(主要な項目)
内部統制の基本的枠組み
内部統制の基本的枠組み
内部統制
内部統制の目的
内部統制の基本的要素
統制環境
リスクの評価と対応
統制活動
情報と伝達
モニタリング
ITへの対応
内部統制の限界
内部統制に関係を有する者の役割と責任
財務報告に係る内部統制の評価および報告
財務報告に係る内部統制の評価
財務報告に係る内部統制の有効性の評価
評価の範囲の決定(経営者による)
財務報告に係る内部統制の評価の方法
経営者による内部統制評価
全社的な内部統制の評価
業務プロセスに係る内部統制の評価
内部統制の有効性の判断
内部統制の開示すべき重要な不備の是正
評価範囲の制約
評価手続等の記録および保存
経営者による内部統制の報告
内部統制報告書の記載項目
財務報告に係る内部統制の監査
内部統制監査の目的
内部統制監査と財務諸表監査の関係
監査計画の策定
評価範囲の妥当性の検討
全社的な内部統制の評価の検討
業務プロセスに係る内部統制の評価の検討
内部統制の開示すべき重要な不備等の報告と是正
不正等の報告
監査役又は監査委員会との連携
他の監査人等の利用
意見の表明
内部統制監査報告書の記載区分
内部統制監査報告書の記載事項
意見に関する除外
監査範囲の制約
追記情報
索引
(主要な項目以外についてはこちらを使って調べて下さい。)
(注)当サイトにおいて「基準」とは、特に断りのない限り「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」を指します。
リンク集(注:更新作業中です。)
関連法令・基準・報告書
金融商品取引法
財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)
(PDFファイル)
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令
第一号様式(内部統制報告書の様式)
(PDFファイル)
第二号様式
(PDFファイル)
内部統制府令ガイドライン
(PDFファイル)
内部統制報告制度に関するQ&A
内部統制報告制度に関する11の誤解
「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」(監査・保証実務委員会報告第82号)
その他
会計ニュース・コレクター
監査基準集
100万社のための中小企業会計
このサイトについて
金融商品取引法にもとづく内部統制報告制度の用語集です。現在のところ、「財務報告に係る内部統制の評価および監査の基準」の内容を織り込んでつくっています。